A党委书记
B纪委书记
C单位领导班子
D主要领导
明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任,建立重大事项集体决策和会签制度;相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。这些属于内部控制控制方法中的()。
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注册会计师知悉对企业内部控制自我评价基准日内部控制有效性有重大负面影响的期后事项的,应当对财务报告内部控制发表()意见。
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内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程,实现对经济活动的全面控制。这属于行政事业单位内部控制的()原则。
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单位应当根据《中华人民共和国会计法》的规定建立会计机构,配备具有相应资格和能力的会计人员;单位应当根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务会计报告,确保财务信息真实、完整。这属于内部控制控制方法中的()。
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在评价内部环境时,注册会计师应当评估下列事项()。
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单位经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。单位应当建立健全()相结合的议事决策机制。
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当审计师发现一项或以上的重大缺陷时,应当出具()的内部控制审计报告。
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按照内部审计准则的规定,内部审计机构应当向董事会或者最高管理层报请批准的事项主要包括()。
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注册会计师不能确定期后事项对内部控制有效性的影响程度的,应当出具()的内部控制审计报告。
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