A检查需核销表外科目分户账余额
B日终为零内部户及重点账户的核对
C账务平衡关系核对
D监控各类挂账账户挂账情况
网点负责人、营业经理()对网点空白重要凭证管理进行核对,确保网点凭证实物与会计要素管理系统、中间业务平台、主机系统账务核对相符。
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对客户的未达账项或客户提出的异议和疑问,应由分行会计部对账人员通知开户行营业室经理审核处理或查清原因,属于华夏银行账务核算差错的,应于查明原因后()核对和调整完毕。
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票据经营机构应指定专人()与账务挂靠的营业机构核对本部门办理的相关业务及账务。对核对不一致的,必须立即查明原因并处理。
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各支行、营业部通过账账、账款、账簿、()和账表的账务核对,完成对会计账务处理全过程的监督。
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电子商业汇票经营机构应指定专人按()与账务挂靠的营业机构核对本部门办理的相关业务及账务。对核对不一致的,必须立即查明原因并处理。
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事后监督中心应按()与营业网点进行空白重要凭证手工账务的全面核对,确保事后账务和网点账务及相关报表的一致性
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上级行空白重要凭证管理部门应按()与营业网点进行空白重要凭证账务的全面核对。
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营业终了营业经理对现金业务主要进行()核对。
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账务核对包括:账账、账款、()和内外账务核对
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