A建议只有对相关费用负有预算责任的人员才可审批开支报告。
B将开支报告上的所有金额追踪至指定的总账,以确保入账的准确性。
C将特殊查证信函向顾客发送,以确定销售电话是在所报告的日期打出。
D确定业绩信息是否包括将开支准确及时地提交销售部门管理人员。
审计师将对公司的一家制造工厂进行审计,在审计的初步调查阶段,审计师发现工厂遇到的难题包括:成本大大超出预算,成品库存水平明显过高。如果采用了以下哪种管理控制程序,这些问题本来可以更早引起管理层的注意:()
单选题查看答案
某IT审计师在审计企业的灾难恢复计划时,发现以下问题,则属于最严重的控制缺陷的是:()
单选题查看答案
两家都已建立内部审计部门的著名公司实现了合并。此后,某审计经理建议,两家公司的审计小组联合对每家公司的企业文化进行检查,以确认与合并有关的控制风险。对此以下哪种说法是正确的?()
单选题查看答案
某内部审计人员对一项影响到几个职能部门的业务活动进行审查,发现可以对该活动进行改进,但业务经理对他的改进建议均不赞同。该审计人员可设法克服业务经理的阻力,最有可能成功且负面影响最小的方法是:()
单选题查看答案
内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于:()
单选题查看答案
对应用阶段的终端用户计算(EUC)过程的控制情况进行审计所需的审计过程涉及以下哪项内容?()
单选题查看答案
公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?()
单选题查看答案
某审计师计划对客户信息系统进行审计。该系统使用个人电脑与局域网。与大型机系统相比,该系统会增加除了下列哪项以外的风险:()
单选题查看答案
某内部审计师正在审查一项新的自动化人力资源系统。该系统包括一张与雇员职位说明相一致的报酬比率表。要保证该表格只为有效的报酬变化进行正确更新的最佳控制措施是:()
单选题查看答案