判断题

审计是审计机关依法独立检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财政收支、财务收支有关的资料和资产,监督财政收支、财务收支真实、合法和效益的行为。

A

B

正确答案

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答案解析

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  • 对被审计单位或其人员正在进行的违纪、违规行为,审计部门及其审计人员应即刻报告有权机关,并予以制止。

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  • 内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。

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  • 审计部门检查被审计单位的会计报表、会计账簿、会计凭证以及其他有关资料,涉及秘密的,被审计单位可以拒绝。

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  • 《审计检查意见书》和《审计处理决定书》送达后,被审计单位或个人必须执行。

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  • 《审计检查意见书》和《审计处理决定书》,自送达被审计单位或个人之日起生效。

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  • 被审计单位不配合内部审计工作、拒绝审计或者提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员的,审计机构应当及时予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

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  • 审计师了解被审计单位及其环境的目的是为了控制固有风险。

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  • 审计组完成审计外勤工作,撰写审计报告初稿之后,应该征求被审计单位意见。

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  • 现场审计是根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、表报等,并对所报资料进行审计监督的一种审计方式。

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