A对
B错
任意底稿加载项中,点开底稿信息,可以在此界面录入相关(),作为后续审计提供依据。
单选题查看答案
内部审计人员应当对实施内部审计业务所获取的信息保密,非因有效授权、法律规定或其他合法事由不得披露。
判断题查看答案
审计建议,即针对审计发现的主要问题所提出的处理意见。
判断题查看答案
关于费用报销的审核控制,国家层面的审计依据有()
多选题查看答案
穿行测试,指的是内部审计人员对具有审计相关性的总体中低于百分之百的项目实施审计程序。
判断题查看答案
审计报告的编制应当以经过核实的审计证据为依据,做到客观、完整、清晰、及时、具有(),并体现重要性原则。
单选题查看答案
部门预算反映财政资金支持特定公共领域发展的情况,是审计、考核、评价预算单位绩效的重要依据。
判断题查看答案
对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实指的是()。
单选题查看答案
审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()。
多选题查看答案