A审查自上次内部审计以来由政府和外部审计师实施审计的报告
B与管理层会谈,确认有关投资或贷款活动政策的变化
C审查董事会会议记录,确认影响投资和贷款活动政策的变动
D以上都是
在对银行的投资和贷款活动进行审计时,以下哪项程序应作为初步调查的一部分?()
单选题查看答案
在对有关投资新型金融工具的内部控制的健全性进行审计时,以下哪项不属于该项审计工作的内容?()
单选题查看答案
在对计算机风险评估过程中,下列哪项不能作为可审计的活动来考虑?()
单选题查看答案
在对与销售合同和相关佣金有关的风险进行评估时,以下哪一种因素最有可能导致扩大审计范围?()
单选题查看答案
系统开发审计包括对多项内容进行审查来保证开发活动得到适当的控制和管理。以下各项中不属于审查内容的是:()
单选题查看答案
内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是:()
单选题查看答案
在对某银行的审计中,内部审计师发现一贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构发放的贷款,这违反了常规政策。内部审计师认为这一行为可能是有意的,因为贷款官员与控制该企业集团的一个主要负责人有密切关系,该审计师应当:()
单选题查看答案
内部审计活动章程中应包含以下哪项权限要素?()
单选题查看答案
在对银行的审计中,内部审计师李某发现一贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构发放的贷款,这违反了常规政策。李某认为这一行为可能是有意的,因为贷款官员与控制该企业集团的一个主要负责人关系密切,李某应当:()
单选题查看答案