A将银行进账单与邮递室所编制的现金收入初步清单上注明的已收现金总额进行比较
B对事先已编号的文件的顺序进行检查
C在装运商品之前批准客户赊账
D扫描总账内容,寻找异常高或异常低的余额
在对有关投资新型金融工具的内部控制的健全性进行审计时,以下哪项不属于该项审计工作的内容?()
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与保护隐私管理有关的控制措施存在缺陷,造成这种情况的一大原因是没有遵守以下哪项内容:() Ⅰ.公司的内部隐私政策。 Ⅱ.财务会计准则。 Ⅲ.有关隐私的法律和法规。Ⅳ.标准。
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与保护隐私管理有关的控制措施存在缺陷,造成这种情况的一大原因是没有遵守以下哪项内容:() Ⅰ.公司的内部隐私政策。 Ⅱ.财务会计准则。 Ⅲ.有关隐私的法律和法规。 Ⅳ.标准。
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与保护隐私管理有关的控制措施存在缺陷,造成这种情况的一大原因是没有遵守以下哪项内容:() Ⅰ.公司的内部隐私政策。 Ⅱ.财务会计准则。 Ⅲ.有关隐私的法律和法规。 Ⅳ.标准。
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以下哪项控制措施能防止订购数量超出组织的需求?()
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以下哪项控制措施可以最为有效地管理公平、公正的补偿方案?()
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以下哪项控制措施能防止由独立承包商开具的费用账单所引起的纠纷?()
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以下哪项内容不属于定量风险评估模型的优点?()
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监督是内部控制的一个重要组成部分,以下哪项不属于监督的实例?()
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