A相关财务报告
B对外披露信息情况
C内外部审计机构的工作报告
D外部审计合同及相关工作报告
审计委员会由九名委员组成,委员中具有会计、审计专业背景的委员不少于(),外聘审计专家一名。
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下列内容不属于审计委员会的主要职责的是()。
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内部审计部门统一组织的多个审计项目,应根据需要汇总审计情况和结果,编制(),并经分管领导审核后,向派出机构审计委员会或高管层报送。
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审计准则是执行审计工作应遵循的规范,审计准则一词,最早出现于1842年美国证券交易委员会制定的S-X规则中。
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审计委员会主任、副主任、委员由理事长或者全体理事的()提名,并由理事会审议聘任。
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下列哪些村料是属于审计委员会召开会议进行评议,并将相关书面决议材料呈报理事会讨论。()。
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内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
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审计委员会会议召开,应有()以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票表决权;会议作出的决议,必须经全体委员的()以上通过。
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审计部负责全行审计制度的制定。
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