A验收部门主管根据个人观察认定盘点已经进行的保证。
B检查所有验收报告上的某验收员的签字以证实实施了清点这一事实。
C由仓库主管证实,永续存货的准确性与已收数量分录的可靠性有关。
D内部审计师在审计过程中的定期观察
内部审计师近期接到一个来自于营销部门经理提供的周末免费使用海滨度假的提议。目前内部审计活动不会对营销部门实施审计,而且也不在计划安排中。内部审计师:()
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内部审计师计划对质量保证工作的有效性进行审计,由于该工作涉及商品的验收、投入生产以及与次品相关的废料成本,审计业务客户认为这类审计不在内部审计活动的范围之内,而是质量保证部门的管辖范围。内部审计师对此的最恰当反应是:()
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如果年度审计计划不允许展开对公司有影响的重要法规进行足够的合规性测试,内部审计部门应:()
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某内部审计师采用系统流程图对公司采购部门的交易流进行分析,关于该流程图的说法,正确的是:()
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某生产企业的内部审计部门准备对供应商的供货情况进行评估,以下哪一项不应该作为审计步骤应该列入的评估内容:()
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内审部门外的一个部门负责复核企业职责和流程,那么内部审计师应该()。
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一个规模非常小的内部审计部门的首席审计官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而首席审计官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务。首席审计官以下反应中哪项违反了《标准》?()
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公司的政策及程序给管理层和员工提供了行动指南。某跨国公司的内部审计师打算对一个高级管理部门开展业务审查。在这个管理层次上内部审计师是否应当期望找到相关的政策和程序?()
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某项审计活动要求对一项金融资产的认购协议进行审计,由此涉及到对该项金融资产的性质进行分析,但是在内部审计部门中没有这方面的人员,所以首席审计执行官应该:()
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