A库房人员选择商品用于循环盘点
B已经建立的循环盘点程序取代了较无效率的程序
C实施循环盘点流程后,全年只有9项微小调整得到了记录
D库房人员记录循环盘点信息
一家大型连锁店的内部审计部门在审计采购系统。内部审计师要确定一件大型设备的采购价格是否最优,他应该采取以下()程序。
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以下哪项是首席审计官在制订年度审计计划时要考虑组织战略计划的理由?()
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以下哪项是首席审计官在制订年度审计计划时要考虑组织战略计划的最佳理由?()
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审计师考虑用一个包含50个项目的样本估计一家大型卡车公司的发票平均金额。如果样本量增加到200个,将对样本结果的精确度有()影响。
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如果年度审计计划不允许对影响公司的所有重要法规进行足够的遵循性测试,内部审计部门应该:()
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当首席审计官为年度审计计划进行风险评估,下列哪项最有可能提高潜在审计领域的评估风险?()
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一家拥有14344名客户的公司确定本年度应收账款账户的平均值和余额分别为15412美元和10382美元。从这个信息,审计师能够得出结论应收账款账户的分布是连续和()。
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在公司内部审计部门的年度审计计划只得到了审计委员会的审查的情形下,要获得管理层对该审计计划的支持,首席审计执行官应该采取的最合适的行动是?()
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某大型公司的内部审计部门为来年制定了工作计划和预算。工作计划限制在以下类别当中:所有审计任务的优先次序名单、人员、详细的费用预算,以及每次审计的开始日期。下列()最能描述该工作计划的主要缺陷。
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