A经授权后办理资金业务
B收付款业务与审核相互独立
C由财务主管保管支票和印章
D经部门主管批准后可以坐支
E由独立人员进行稽核
被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
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审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有()。
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评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。
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审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门或职务应相互独立的有()。
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下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有()。
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下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有()。
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下列生产与存货循环内部控制中存在缺陷的有()。
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以下各项中,预防被审计单位员工贪污、挪用资金的最有效措施是()。
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审计人员对被审计单位存货实施监盘时,做法正确的有()。
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