A业务的目标和范围
B所需记录的客户人员
C抽样计划和关键标准
D预期的开始和结束日期
内部审计章程是影响内部审计活动独立性的重要因素之一。以下哪项最不可能成为章程的组成部分?()
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在评估供货商的业绩时,最不可能使用以下哪项审计步骤?()
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在使用CAAT软件时,审计师最不可能执行以下哪项审计过程?()
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某公司总部下设华北、东北、华南三个销售大区,总部内部审计师正对东北销售大区的经营业绩进行审计,发现该销售大区的销售、毛利和净利润均存在超常增长的情形。下列哪项最不可能表明东北销售大区存在销售舞弊?()
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内部审计师正计划对质量控制部门进行审计,以下哪项文件最不可能用于初步调查问卷的编制工作?()
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内部审计师正在对实施业务流程再造的公司进行确认业务。审计师没有发现任何雇员因为变革的倡议缩减了他们的职责,但是审计师注意到雇员对这个变革的态度普遍不好。以下哪项最有可能纠正该事项?()
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当首席审计官为年度审计计划进行风险评估,下列哪项最有可能提高潜在审计领域的评估风险?()
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某审计师正考虑设计一个调查问卷,以便研究雇员对控制程序的态度。以下哪项在设计调查问卷时最不重要?()
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以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的?()
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