判断题

审计稽核部门应按董事会授权开展内审工作,具有相对的独立性。其他部门和人员不得随意安排审计工作和抽调审计稽核人员。

A

B

正确答案

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答案解析

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  • 审计稽核部负责组织、管理和具体实施全行的审计稽核工作,并对农商行董事会和审计委员会负责。

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  • 总行审计稽核部是农商行审计稽核工作的主责部门。

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  • 农商行稽核工作问责对象为审计稽核部门全体稽核人员。

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  • 按照《审计稽核问责管理办法》规定。总行()是农商行审计稽核工作的主责部门。

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  • 董事会审计委员会负责组织实施审计稽核问责。

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  • 审计稽核部门可根据稽核工作需要,采取必要的方式对被稽核对象的各类稽核项目实施稽核检查,被稽核对象不得以任何借口抵制或拒绝。

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  • 审计稽核部门按照《审计稽核基本制度》的相关规定依法独立行使(),其他部门和个人不得干涉。

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  • 审计稽核部对合规风险管理政策、程序和具体的操作规程及其运作情况进行独立评估,并将评估结果报告董事会和高级管理层。

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  • ()主要负责对各市县行开展融资类信用卡业务的稽核与审计进行管理和指导。

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