A稽核监督权
B处罚权
C处分权
D决策权
按照《审计稽核基本制度》的稽核程序要求,经农商行领导签发的稽核整改意见书,送达被稽核单位后,被稽核单位必须认真执行,并按要求于()个工作日内向审计稽核部书面报告整改情况。
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按照《审计稽核问责管理办法》规定。总行()是农商行审计稽核工作的主责部门。
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现场稽核通知书由审计稽核部按照现场稽核方案进行签发,(),并加盖审计稽核部公章。
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总行审计稽核部是农商行审计稽核工作的主责部门。
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农商行稽核工作问责对象为审计稽核部门全体稽核人员。
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按照《审计稽核问责管理办法》规定,由()负责组织实施审计稽核问责。
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审计稽核部门应按董事会授权开展内审工作,具有相对的独立性。其他部门和人员不得随意安排审计工作和抽调审计稽核人员。
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总行业务部门要求审计稽核部门配合检查,业务部门应提前()天向审计稽核部门提出配合检查的申请,经分管行长签字后提交行长办公会决定。
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审计稽核部门可根据稽核工作需要,采取必要的方式对被稽核对象的各类稽核项目实施稽核检查,被稽核对象不得以任何借口抵制或拒绝。
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