A抽查收付款凭证上有无审批授权人的签章
B抽查银行存款调节表,检查编制人签章是否为出纳员以外人员
C抽查现金及银行存款日记账与相应的记账凭证,检查是否有会计人员的审核签章
D支票的保管和登记及印章的保管是否分别由两人负责
E各项货币资金的收付程序有无明确的制服规定
根据不相容职务相分离的原则,下列职责不应当由同一人履行的有()。
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审查某企业财务收支情况时,发现一笔大额应收账款,为了证实该账款的真实性,以下方法中审计人员应采取的是()
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为了查找未列报或未入账的应付账款,除了审查决算日后货币资金发出凭证、应付账款账单、卖方对账单之外,还需要检查的凭证是()。
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审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有()。
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对其他货币资金审查的程序包括()。
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货币资金审计目标包括()。
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对计划、预货币和决策进行审查,包括对被审计单位的计划、方案和预算的编制、投资方案的选择、经营决策的制定及其可行性研究报告等进行审聋的审计是()。
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被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有()。
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被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
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