A一年
B两年
C三年
D半年
在设计内部报告指标体系时,企业应当根据内部各()的需求选择信息指标,以满足其经营决策、业绩考核、企业价值与风险评估的需求。
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检查人员在现场监督被审计单位存货等资产的盘点,并进行适当的抽查,根据检查结果证实()。
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在库存现金内部控制的测试中,审计人员抽取并检查收款凭证并按现金的收款凭证分类,选取样本检查时,应注意的事项不包括()。
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根据《企业内部控制基本规范》的规定:接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据相关规范及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。会计师事务所应当对发表的内部控制审计意见负责,但签字的从业人员不对发表的内部控制审计意见负责。
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企业内部较低层次的管理人员根据既定的预算、计划、制度等标准,在其权限范围内对正常的经济行为进行授权,指的是()。
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内部审计机构负责人、审计项目负责人和审计助理人员应接受同层次的后续教育以保持和提高专业胜任能力。
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下列属于内部审计人员审计时定性的经济性评价标准有()。
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下列不属于内部审计人员选择的效率性评价标准的是()。
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在既定的审计风险水平下,评估的重大错报风险越高,可接受的检查风险越高。
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