A柜台经理
B支行主管行长
C分行运营管理部
D分行办公室
内部查阅会计档案,经会计主管人员和档案管理部门负责人批准,可以将档案调离银行查阅。
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()是记载银行内部和外部查阅会计档案情况的序时登记簿,是为管理装订成册的帐、表、凭证等会计档案而设立的重要帐簿。
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开户单位对自身的账务有疑问,需要查询银行会计档案的,到开户网点,在柜员的陪同下方可查阅。
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内部和外部查阅会计档案均应登记()。
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对银行从业人员来讲,合规不仅要遵循外部监管法规准则,也要遵守银行内部规章制度和相关要求。
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开户单位对自身的帐务有疑问需要查询银行会计档案的,该单位须凭对帐单及盖有预留印鉴的公函,经行长(主任)或()批准,并应有专人负责陪同查阅,不得将档案交给查阅人放任不管
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如因交通银行内部业务办理、管理需要进行客户预留印鉴查询,需由查询部门出具工作联系单,经网点主管审批同意后方可查询。
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对于单位法定代表人或负责人不能前往,或按管理制度无法提供申请材料原件办理机构客户人民币大额存单业务的单位,()以上客户部门应以“了解你的客户”和“谁营销、谁审核、谁负责”为原则,指定双人上门对存款人开户申请资料及意愿的真实性、完整性和合规性进行核实,并填写《机构客户人民币大额存单重要信息调查核实表》,签署核实意见,核实经办人双人签名并加盖客户部门公章。
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()是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部因素所造成财务损失或影银行声誉、客户和员工的操作事件。
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