A判断该过程是否得到高级管理层的支持。
B建议该过程应考虑的因素。
C为新系统制订审计计划。
D指导该系统过程的执行。
新设立的内部审计活动,进行初步的风险评估,发现该组织没有适当的风险管理流程。根据国际内部审计师协会的国际专业实务框架,下列作出的适当反应的是:()
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企业只能采取风险管理办法来降低风险发生的频率和损失程度,而不能彻底消除风险,是指风险的:()
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一名内部审计师在进行审计活动时,,该组织的管理层正在开展“流程再造”项目,其重点在于全面质量管理技术。在他们提出的提高业务处理效率的要求下,许多传统的控制程序被从组织的控制结构中删除。从这一变革看,管理层是:()
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某公司的业务活动与控制的流程图可以提供的信息是:()
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内部审计师在审查企业流程过程中可以采取的行动是:()
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甲公司是通过网络进行零售的一家企业,在网上零售业务中,内部审计的咨询功能定位于发现接受订单和发货流程中可能会增加流程时间缺陷。在对管理工作流程的初步审查中,内部审计师注意到加公司减少重复劳动伤害的决议并未得到执行。那么内部审计师最好应该:()
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内审部门外的一个部门负责复核企业职责和流程,那么内部审计师应该()。
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审计范围的限制是对内部审计活动的一种限定,会妨碍内部审计部门实现其目标和计划。审计范围限制不包括:()
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由市场驱动,为实现目标成本*企业必须持续关注并改进流程设计和产品设计的成本控制方法是:()
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