A对
B错
审计档案应坚持以审计项目案卷为单位进行立卷,对结论类文件材料,应采用()。
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从可靠性看,函证的回函比内部审计证据更可靠。
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审计人员在函证存款业务时,不必向存款账户已结清的客户发函。
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《浙江省农村合作金融机构网络管理制度》规定,与外单位的网络连接,应采用必要的技术隔离保护措施,设置单独的子网,不能与()使用同一子网,并单独设置前置机和防火墙,对联网使用的设备必须采用一对一精确到服务端口的访问控制。
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在被审单位存在重大贪污盗窃和严重违反财经纪律的行为情况下,审计人员可以采用详查法。
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债券到期、卖出、赎回或回售时,交易性金融资产类债券的成本核算采用()方法。
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内部审计人员执行分析程序发现差异时,应当采用一定的方法进行调查和评价,包括()。
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内部审计机构应将审计报告提交组织财务部门,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
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为了收集一种证据,可以采用几种不同的取证方法,一种取证方法也可以取得不同的审计证据。
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