A询问管理层获取其解释和答复
B实施必要的审计程序,确认管理层解释和答复的合理性与可靠性
C如果管理层没有作出恰当解释,应当扩大审计范围,执行其他审计程序,实施进一步审查,以便得出审计结论
D以上都是
内部审计人员执行分析程序了解被审计事项的基本情况,确定审计重点,这一执行分析程序的阶段是()。
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内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
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内部审计人员在实施抽样过程中,由于抽样过程没有按照规范程序执行造成的风险是指()。
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内部审计人员在审计过程中应当在风险评估的基础上,依据信息系统内部控制评估的结果重新评估审计风险,并根据()设计进一步的审计程序。
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被审计单位不配合内部审计工作、拒绝审计或者提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员的,审计机构应当及时予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
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编制审计报告时,针对审计过程、审计中发现问题所作出的具体说明,以及被审计单位的反馈意见等内容应当列入()。
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执行分析程序的目标不包括()。
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当信息系统审计作为综合性内部审计项目的一部分时,内部审计人员在()阶段应当考虑项目审计目标及要求。
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审计业务执行过程中,审计机构负责人应当加强对审计工作底稿的现场复核。
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