A将总裁的上述指示向国际内部审计师协会报告,并请求后者提供职业道德解释和指导。
B告知总裁,内部审计部门将把此种限制审计范围的做法向审计委员会主席报告。
C继续调查上述领域,直到搞清所有事实,并在审计业务工作底稿中记录所有相关事实。
D将上述问题通报外部审计师.以避免为公司可能存在的犯罪行为推波助澜。
公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?()
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对于拥有资金汇况部门的某跨国公司的分支机构来说,恰当的内部控制要求()
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以前。XYZ公司的内部审计部门负责为公司设计并安装电算化系统。一位新任审计委员会成员认为这项活动使他对内部审计部门的独立性产生怀疑。以下哪项活动最能消除审计委员会对独立性的这种担心?()
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某内部审计人员在事先的调查中发现公司章程规定首席执行官属于公司最高层,第二层为负责生产、市场、财务会计和管理的副总裁,副总裁与首席执行官联系。这向内审人员表明组织第二层部门划分形式是:()
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在公司内部开办舞弊热线的首要目的是()
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A公司有正式的公司道德规范,而B公司没有。道德规范涵盖了诸如采购协议、与供货商关系以及用以指导公司内部个人行为的事项。以下哪一项陈述可以被合理推断?()Ⅰ、A公司要比B公司表现出更高标准的道德行为。Ⅱ、A公司已建立了评价雇员行为的客观标准。Ⅲ、B公司缺乏正式的公司道德规范,这将妨碍对其道德行为的成功审计。
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内部审计人员通常建议正式制度应采用书面形式,但公司有一些因素要求减少书面制度,例如()
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某大型制造企业的几个享有自主权的部门在完全竞争的外部市场销售其产品,同时也对公司内部的其它部门销售这些产品。在一般情况下可为制造企业带来最优决策的转移价格是指与以下哪项内容金额相等的转移价格()
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某制造公司购买不同类型和尺寸的钢材以备生产之用,内部审计师可能使用计算机模拟来评价公司的钢材采购职能的()
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