A审核现金支票填写是否规范,是否为过期或远期支票。
B审核现金支票背面是否有收款人签章。
C现金支票用途是否符合现金管理条例的规定。
D审核大额现金支取是否填写“大额现金支取审批表”并经有权人签字授权
事后监督审核对公客户现金取款业务时的要点为()
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单位定期存款开立业务的事后监督审核要点是()
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个人挂失解挂业务的事后监督审核要点是()
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受理现金管理系统客户现金付款业务时,审核要点有()。
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受理现金管理系统客户转账收款业务时,审核要点有( )。
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受理现金管理系统客户转账付款业务时,审核要点有( )。
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柜员对客户提交的取款凭证,应审核取款凭证是否符合现金管理规定,是否经有关人员审批,企业预留印鉴核对无误后,按照“先记账,后付款”的原则办理业务。
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对公现金取款业务操作中,受理柜员应审核():
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营业经理审核、授权现金调拨业务的工作要点是()
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