A完整性
B真实性
C客观性
D准确性
按照《审计稽核基本制度》的稽核程序要求,经农商行领导签发的稽核整改意见书,送达被稽核单位后,被稽核单位必须认真执行,并按要求于()个工作日内向审计稽核部书面报告整改情况。
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后续审计是对()中要求被审计单位进行整改的事项继续跟进监督。
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在审计过程中,被稽核单位对所提供的有关报表、报告和其他资料的真实性不用承担责任。
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金融机构及其工作人员应当对()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。
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总行人力资源部、()应当定期为合规管理人员提供系统的专业技能培训,尤其在把握法律、规则、准则的最新发展以及其对农商行经营的影响等方面的技能培训。
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财务报告的审计不可能由以下哪个单位提供()。
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内部审计机构应当建立激励约束机制,对内部审计人员的工作进行()。
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被审计单位或个人可以自收到审计报告之日起()工作日内提出审计复审申请。
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安全检查应认真负责、不走过场,检查人员和被检查单位负责人应当在安全检查登记簿上签字,对检查发现的问题应当提出整改意见或建议,对存在严重治安隐患的单位应当下达(),责令限期改正
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