A应有的控制不存在或设计不合理
B控制未执行或执行不完整
C控制执行程序错误或者未按授权规定执行
D控制已执行但控制结果不正确
内部控制测试按内容分类,可分为公司层面控制测试、业务层面控制测试和()控制测试。
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企事业单位自我测试要求每个测试单位的关键控制覆盖率要达到()
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按照测试目的分类,中国石油内部控制测试可分为集团公司(股份公司)内部控制测试、()和企事业单位自我测试。
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应该建立的控制被测试单位没有建立或者建立的控制设计不合理,达不到控制目标指的是哪一类例外事项问题()
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由于不了解如何实施控制导致控制结果不正确和了解如何实施控制但控制结果不正确指的是哪一类例外事项问题()
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权限指引是以公司业务流程中的()为基础,描述公司有效性审核、审查、审批的控制范围。
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业务流程图是在业务流程管理信息系统中用来描述()中存在的风险点和控制措施等相关信息。
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控制措施中描述的控制在实际中没有执行或执行不完整,或者已执行,但不符合相关规定指的是哪一类例外事项问题()
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风险控制文档是针对识别出的风险的末级子流程,以()的形式完整体现风险类别、风险描述、控制目标的类型、控制目标具体描述、现有控制措施、控制方法、控制类型、控制频率、控制实施证据、控制文件的文号及名称等内容的文档。
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