怎样对金融机构往来账务核对情况进行审计?
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怎样对会计账务“六相符”进行审计?
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会计主管应定期组织总分账务核对和借款凭证勾对,监督信贷会计的操作行为,()对所辖营业网点重要空白凭证的领用、使用、结存数量至少进行一次全面的清查核对,定期检查档案管理情况,检查内外对账情况,监督未达账项核对。
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怎样对管库情况进行审计?
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怎样对印章保管使用情况进行审计?
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怎样对密码设置、保管情况进行审计?
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怎样对重要空白凭证保管使用情况进行审计?
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怎样对库存现金限额管理情况进行审计?
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怎样对验款入库情况进行审计?
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