A1
B2
C3
D5
在辖内往来对账过程中发现未达账项或余额不符,应及时查明原因,对账工作应于次月()日(包括节假日)前完成
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在人行往来、同业往来对账过程中发现未达账项或余额不符,应及时查明原因,对账工作应于次月()日(包括节假日)前完成
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“对账工作操作规程”中要求账务核对中发现的不符账项,要于几个工作日内查明原因。()
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在银企对账中,账务核对发现的不符账项,要于()工作日内查明原因。属于本行错账的,应经()确认后及时调整;发现可疑账务的,要及时向上级报告,并妥善处理。
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对内部账务进行核对时出现的不符账项,应于二个工作日内查明原因,清查完毕。()
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每月终了后()个工作日内,会计部门应向业务部门送达明细对账单;业务部门应于收到对账单()个工作日内核对完毕。如发生错账或未达账项,应及时书面通知会计部门,进一步查明原因,及时进行调整。
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账务核对中发现的不符账项,要于()查明原因。
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各行应加强对对账过程和结果的跟踪,对未达账项或差异应及时查明原因,属于银行调整的账务应于收到对账单回执并查明原因()进行账务调整。
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余额对账单发出后应于发出后()个工作日内收回。
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