A对
B错
账务核对中发现的不符账项,要于()查明原因。
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“对账工作操作规程”中要求账务核对中发现的不符账项,要于几个工作日内查明原因。()
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对客户的未达账项或客户提出的异议和疑问,应由分行会计部对账人员通知开户行营业室经理审核处理或查清原因,属于华夏银行账务核算差错的,应于查明原因后()核对和调整完毕。
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在银企对账中,账务核对发现的不符账项,要于()工作日内查明原因。属于本行错账的,应经()确认后及时调整;发现可疑账务的,要及时向上级报告,并妥善处理。
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各行应加强对对账过程和结果的跟踪,对未达账项或差异应及时查明原因,属于银行调整的账务应于收到对账单回执并查明原因()进行账务调整。
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对账中发现不符账项,应于()个工作日内查明原因。
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内部账务监控管理系统通过分析()主机返传的报表数据,对前台内部账务及个人业务挂失、解挂、冻结、解冻业务进行自动核对
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在辖内往来对账过程中发现未达账项或余额不符,应及时查明原因,对账工作应于次月()日(包括节假日)前完成
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在人行往来、同业往来对账过程中发现未达账项或余额不符,应及时查明原因,对账工作应于次月()日(包括节假日)前完成
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