A对所有超过一定金额的开支,必须由董事会复核和审批。
B定期公布经审计的财务报表,供公众和主要捐赠者审阅。
C定期对费用开支进行审计,确定其是否符合既定的目标,并将结果报告给审计委员会。
D定期进行工资的审计,确定其是否符合规定的工资标准。
报纸的头版报道,某国际性非盈利机构的总经理一直花费该机构的资金以满足个人目的。基于正在对该机构进行审计中,内部审计师有足够证据证明文章中的报道。该报社的一位记者想证实此事而采访他。这位审计师最适当的反应是:()
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某非盈利组织接受的捐赠都是通过电话捐赠来实现的,为了保证每一笔捐赠都被记录,并且支付给了该机构,下面哪项控制措施是最无效的:()
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内部审计人员怀疑高的营业额可能是由于压抑的工作环境造成的。为了鼓励审计客户确定或者否认这一观点,审计人员最好使用下列哪种策略:()
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对舞弊存有怀疑的内部审计师应该:()
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当内部审计活动是以下哪种情况时,使用具备医疗保健福利专业知识的外部服务提供者是适当的?()
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某内部审计师在审计过程中怀疑舞弊的存在,为证实该舞弊已经发生,最好的抽样方式是用:()
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某内部审计师怀疑出纳管理的现金收入没有在当天及时送存银行。则该审计师采取的最有效的审计程序是:()
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某内部审计师对某工厂的存货使用符合性测试进行审计,但是首席审计执行官表示这种审计方法是不符合重要性原则的,下面哪项陈述是对这位首席审计执行官的最佳支持:()
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审计师小李怀疑存在错报,但是没有证据。小李可能因以下哪项而违背专业关注的准则:()
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