A安排内部审计活动负责与政府机构相互联系。
B让首席审计执行官来选择外部审计师。
C对首席审计执行官提出的建议进行后续追踪。
D批准内部审计活动政策。
以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的?()
单选题查看答案
组织正在建立审计委员会,以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责?()
单选题查看答案
以下哪项是对内部审计活动评价组织现存的风险管理、控制与治理过程充分性的目标的最佳描述:()
单选题查看答案
以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动?()
单选题查看答案
以下哪项内容是对审计委员会工作成效的最大限制:()
单选题查看答案
下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师的最可能原因?()
单选题查看答案
下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师的最有可能的理由?()
单选题查看答案
向高层管理者和审计委员会报告是审计人员职责的重要部分,《标准》不要求将以下哪项内容报告给高层管理人员和董事会?()
单选题查看答案
以下哪项是首席审计官在制订年度审计计划时要考虑组织战略计划的理由?()
单选题查看答案