A批准首席审计执行官的任免
B决定内部审计师的任免
C批准审计方案
D批准管理层的任免
审计委员会通过以下哪项加强了组织的控制流程?()
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以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动?()
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内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项不是其应主要关注的内容?()
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以下哪项内容是对审计委员会工作成效的最大限制:()
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如果审计师正在开展抽样工作,以测试被审计单位对特定公司政策的遵守情况,那么,以下哪项因素应该不会影响可允许的抽样风险水平?()
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对设备进行内部审计的程序之一是测试计提折旧的正确性。以下哪项是证实某一设备正在使用的最好证据来源?()
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向高层管理者和审计委员会报告是审计人员职责的重要部分,《标准》不要求将以下哪项内容报告给高层管理人员和董事会?()
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某内部审计师正在考虑制作调查问卷表来研究员工对控制程度的态度。以下哪项是在设计问卷表时不用考虑的重要标准?()
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某内部审计师计划评价公司保险责任范围的充分性。如果获得正在实施的保险政策详细方案的信息,以下哪项是最可能的信息来源?()
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