A审批业务工作方案
B确保外部审计师在任何时候都能依赖内部审计活动的工作
C在业务报告公布前,审核并认可所有的内部审计业务报告
D支持对内部审计活动提出的建议的落实情况进行恰当的监督
审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动?()
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组织正在建立审计委员会,以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责?()
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审计委员会通过以下哪项加强了组织的控制流程?()
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内部审计师的工作底稿的相当部分致力于相关业务领域得出的结论。在某些情形下,内部审计管理人员可能不同意这些结论并要求助理审计师做更多的外勤工作。假定助理审计师随后开展了一系列工作后,管理人员仍不同意其在工作底稿中得出的结论,则以下内部审计活动做出的哪项反应是不恰当的:()
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以下哪项内容是对审计委员会工作成效的最大限制:()
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下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师的最可能原因?()
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以下哪项不是内部审计部门在最佳的治理活动中的作用?()
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向高层管理者和审计委员会报告是审计人员职责的重要部分,《标准》不要求将以下哪项内容报告给高层管理人员和董事会?()
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以下哪项恰当地阐述了内部审计活动不参与系统开发程序的原因?()
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