A组织的结构、管理理念和计划
B组织的诚信和道德观、权责划分及人力资源管理
C组织人员胜任能力、替代资源、法律和规章制度
D组织的风险评估、职责分配和人力资源管理
以下各项环境控制风险中,更可能是在独立微机环境下而不是主机环境下产生的是:()
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根据《萨班斯一奥克斯利法案》第302条款,管理当局对于内部控制评估、组织控制环境的评估和声明应该关注以下哪项?()
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系统开发审计包括对多项内容进行审查来保证开发活动得到适当的控制和管理。以下各项中不属于审查内容的是:()
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首席审计执行官在控制程序方面需承担的责任包括以下哪些内容:()
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企业内部控制的三大主要目标中,不包括:()
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保险公司正收到各医院通过计算机媒体直接发来的住院保险索赔,但医院没有向保险公司移交保险单。要在这种环境下发现虚假要求,以下哪项控制程序最为有效:()
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在内部控制过程中,首席审计执行官需承担的责任包括:()
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内部审计师需定期评价控制措施及控制过程。以下描述中,内部审计师最应认可的控制理念是:()
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如果内部控制非常薄弱,以下各项可能存在的滥用公司资产的舞弊中风险最高的领域是:()
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