A项目审计方案
B审计工作目标
C开展审前调查
D年度审计计划
审计项目负责人应当对年度审计计划制定负责。
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被审计对象对审计结果报告、意见书、审计整改通知书、审计处理处罚决定上载明事项有异议,可提出意见或另附说明材料,并于()内向上一级审计监督部门申请复议。
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被审计对象对审计结果报告、意见书、审计整改通知书、审计处理处罚决定上载明事项有异议,可提出意见或另附说明材料,向上一级审计监督部门申请复议。上一级审计监督部门的复议期限最长不超过(),复议期间被审计对象应服从原决定。
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省农信联社对审计总队人员开展年度考核,审计总队人员出现以下情况之一,直接评定为不称职。()。
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审计工作底稿由内部审计机构或组织内部相关部门具体负责保管,所有权属于()。
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审计组应在收到被审计对象反馈意见后的()内完成审计结果报告,并连同反馈意见报派出机构内部审计部门负责人审核,并报分管领导审定。
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内部审计部门在组织审计中发现重大违规问题或重大风险事项等方面事项,可以采用()方式向派出审计机构或上一级审计部门报告。
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内部审计部门可采用()形式,将审计过程中发现的问题或事项与相关职能部门沟通,要求相关职能部门加强管理,督促落实整改。
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对被审计单位或其人员正在进行的违纪、违规行为,审计部门及其审计人员应即刻报告有权机关,并予以制止。
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