A反馈意见书
B审计事实确认书
C审计查询单
D审计告知单
信息科技审计应以()为导向,实施过程中可采取问卷调查、人员访谈、文档和记录核查、技术测试等方法。
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审计档案是指审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。
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审计决定采用()形式,由派出机构内部审计部门拟订,经部门负责人审核后报分管领导审核签发。
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内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
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以下哪些经济责任审计资料由审计组收集整理,装订汇总,主审人负责将其交送审计部门()。
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审计工作底稿是内部审计人员在审计过程中形成的()。
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内部审计部门在组织审计中发现重大违规问题或重大风险事项等方面事项,可以采用()方式向派出审计机构或上一级审计部门报告。
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根据《审计抽样准则》,抽样过程中,从审计总体中抽取的部分单位组成的整体称为()。
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审计业务执行过程中,审计机构负责人应当加强对审计工作底稿的现场复核。
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