A对组织的内部控制的有效性进行评估
B为评估组织的风险管理而对证据进行检查
C为组织提供改进控制的过程的建议
D以可靠的方式评估和报告风险
保持职业审慎是内部审计师的一项技能,下列选项中,属于内部审计师应该保持审慎性的内容是:() ①内部审计师应当理解开展咨询业务的可能动机和原因 ②对先前经审计委员会批准过的审计计划工作范围的作用的理解 ③首席审计执行官应根据风险制定计划,来确定符合组织目标、内部审计的工作重点
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内部审计师在审计过程中需要运用多种专业方法,下列选项中,属于内部审计师运用抽样的逻辑方法的是:()
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下列选项中,不属于内部审计师在与客户进行沟通时必须要讨论的问题:()
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判定某个风险管理程序是否有效,需要内部审计师对一些事项进行评估,下列选项中不属于这些事项的是:()
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在《内部审计能力框架》中评估工具把能力划分为四个基本类型,下列选项中不属于这种类型的是:()
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下列选项中,关于内部审计章程的说法正确的是:()
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下列选项中,关于内部审计师的持续教育要求方面的要求正确的是:()
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下列选项中那项能够说明内部审计师可能缺乏客观性:()
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下列()是内部审计师的咨询职能而不是确认职能。
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