A只有Ⅰ和Ⅱ是对的;
B只有Ⅰ和Ⅲ是对的;
C只有Ⅱ和Ⅲ是对的;
DⅠ,Ⅱ和Ⅲ都对。
内部审计师应采用以下哪种分析性复核程序来确定当年投资收益的变动是由于投资战略的改变、投资组合的变动还是其他原因?()
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内部审计师要确定由终端用户及局域网(LAN)上的其他共享用户开发的应用系统的文档记录是否遵守公司政策时,最适当的审计程序是:()
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以下不会削弱内部审计师独立性的活动的是: Ⅰ.为新信息系统的应用提供控制标准。 Ⅱ,为运行新的计算机应用系统编写程序草图,确定建立了合适的控制。 Ⅲ.在安装之前,复核新的计算机应用程序。()
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以下不会削弱内部审计师独立性的活动的是:() Ⅰ.为新信息系统的应用提供控制标准。 Ⅱ,为运行新的计算机应用系统编写程序草图,确定建立了合适的控制。 Ⅲ.在安装之前,复核新的计算机应用程序。
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内部审计师应该重点关注哪种情况来确定审计后续行动深度和广度:()
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一大型组织对独立单机应用进行综合用户控制,并希望证实微机基础处理实施的控制结构的有效性。下列审计程序中最为适当的是:()
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确定成本节约最可能是以下哪种审计的目标之一?()
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内部审计师可以通过确定何种事项来评估管理当局的计划职能?()
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管理者可以应用不同的方法来解决导致公司内部运转不畅的冲突。以下哪种冲突解决方法会产生长期好处?()
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