A每周
B每旬
C每月
D每季
上级行空白重要凭证管理部门应按()与营业网点进行空白重要凭证账务的全面核对。
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营业终了,柜员应对空白重要凭证进行账实核对,并交叉复核;网点业务主管应按()检查空白重要凭证的管理情况。
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网点负责人、营业经理()对网点空白重要凭证管理进行核对,确保网点凭证实物与会计要素管理系统、中间业务平台、主机系统账务核对相符。
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营业网点管理重要空白凭证必须坚持()制度。
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柜员制营业网点重要空白凭证管理应当()
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空白重要凭证登记簿用于空白凭证管理时,按凭证种类()设置帐簿,适用于空白重要凭证的各项库房(含储蓄网点库房)及柜面业务
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对于停用的空白重要凭证,网点应在停用()对柜员已领未用的凭证数量进行核对并收缴,进行加盖“作废”戳记或打洞、切角处理。
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各业务专柜、信用网点领用重要空白凭证时,应:()
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网点现场管理人员必须()抽查网点柜员的库存现金(贵金属)和空白重要凭证,并做到()覆盖所有柜员。
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