内部审计师需定期评价控制措施及控制过程。以下描述中,内部审计师最应认可的控制理念是:()
单选题查看答案
下列()可用来防范未经授权地变动在线记录。
单选题查看答案
以下哪项是IIA《职业道德规范》所允许的?()
单选题查看答案
如果要开展持续评估,以促进内部审计部门进行质量保障和改进工作,那么,可把以下哪项内容视为这类持续评估工作的组成内容?() Ⅰ.监督。 Ⅱ.来自审计客户的反馈。 Ⅲ.对业绩措施的分析。 Ⅳ.将预算审计时间和实际审计时间进行比较。
单选题查看答案
下列各项存货中,哪些选项属于周转材料?() Ⅰ.委托加工物资。 Ⅱ.包装物。 Ⅲ.低值易耗品。 Ⅳ.委托代销商品。
单选题查看答案
企业再造(重新设计)是对主要的经济活动进行彻底的分析;基础的再思考以及完全的重新设计,目的是使公司的服务;质量;效率和成本等方面得到重大改善。内部审计人员在参与企业再造时不应:()
单选题查看答案
以下哪项要素包含在控制环境中:()
单选题查看答案
董事会、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制过程中起着重要作用,高级管理层的首要职责是?()
单选题查看答案
通过设立战略业务单位(SBU)成功地完成了组织的改组。以下哪条不是衡量组织单元是否有资格成为SBU的标准:()
单选题查看答案
管理层要求计划委员会确定网络的重大风险,并且评价其潜在危害。其中一个重要风险是:()
单选题查看答案
应用原型法开发电脑应用程序的一个关键好处是:()
单选题查看答案
一个数据模型是对数据的抽象描述,用来描述数据项的组成方式和相互关联的方式。下面()是逻辑数据模型和物理数据模型的区别。
单选题查看答案
某内部审计师在审计过程中观察到公司的仓储部门存在不及时发货的情况,但是据仓库管理人员的说法,存货都是及时发出的,根据这种情况,内部审计师可以得出的初步审计结论是:()
单选题查看答案
内部审计师协会董事会被告知某位CIA的逃税行为已被证实并定罪。那么此CIA接下来很可能:()
单选题查看答案
内部控制的职能可以为实现组织目标的提供合理保证,但是存在一定的限制,限制目标实现的原因可能是:()
单选题查看答案
为减少与实物资产相关的潜在财务损失,资产应该按照一个数额来买保险,这个数额是:()
单选题查看答案
内部控制只能提供实现组织目标的合理保证。限制目标实现的一个因素是:()
单选题查看答案
员工表现出缺乏技能,担心工作状况和就业保障,害怕失败等情形时可能是为了:()
单选题查看答案
审计报告必要组成部分的范围段不包括下列哪一项?()
单选题查看答案
根据《标准》,内部审计师有责任协助发现舞弊,则下列行为中属于内部审计师在这方面的行为的是:()
单选题查看答案