A审计计划阶段
B审计实施阶段
C审计报告阶段
D后续跟踪阶段
内部审计人员执行分析程序发现差异时,应当采用一定的方法进行调查和评价,包括()。
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审计准则是执行审计工作应该遵循的规范,是判断被审计事项是非优劣的标准。
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内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
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审计组进驻被审计单位后,一般由()主持,与被审计对象及相关人员就审计事项进行交流沟通,并做好书面记录。
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内部审计人员在实施抽样过程中,由于抽样过程没有按照规范程序执行造成的风险是指()。
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审计组根据现场审计的实际情况和工作需要,可以采取()等访谈方式,进一步了解被审计人员及所在单位的有关情况。
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审计组应根据(),拟定审前调查提纲,认真开展审前调查,充分了解被审计单位的现状,并落实审计人员记录审前调查情况和审计重点。
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审计组人员就审计事项需要延伸、追溯的或者发现的可疑问题、需要进一步查清的问题,可向被审计单位提交(),由被审计单位回答查询问题,以进一步确认审计事项的真实性和可靠性。
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内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
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