A座谈
B问卷
C调查
D个别询问
审计组派出机构审计部门在权限范围内应根据审计结果报告中被审计单位违规违纪行为的性质、数量、风险程度和整改情况等,做()等不同处理方式。
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审计组应根据(),拟定审前调查提纲,认真开展审前调查,充分了解被审计单位的现状,并落实审计人员记录审前调查情况和审计重点。
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内部审计部门统一组织的多个审计项目,应根据需要汇总审计情况和结果,编制(),并经分管领导审核后,向派出机构审计委员会或高管层报送。
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审计总队人员实行()一聘,聘任期内根据实际工作表现进行动态管理,对审计工作不支持、无贡献的人员随时予以解聘。
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审计总队人员每年至少为省农信联社审计工作服务不少于(),审计工作包括开展现场审计、非现场审计、审计技术和业务指导、审计咨询等。
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审计部门根据经济责任审计事项,组成审计组,审计组由以下人员组成()。
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审计组人员就审计事项需要延伸、追溯的或者发现的可疑问题、需要进一步查清的问题,可向被审计单位提交(),由被审计单位回答查询问题,以进一步确认审计事项的真实性和可靠性。
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审计组完成审计外勤工作,撰写审计报告初稿之后,应该征求被审计单位意见。
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审计业务执行过程中,审计机构负责人应当加强对审计工作底稿的现场复核。
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