A在付款时审查并取消辅助性文档
B要求支票签署人直接将支票邮寄给卖方
C对每项开支审查入账情况
D在从卖方订购材料之前审批采购订单
以下哪项控制措施能防止订购数量超出组织的需求?()
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为防止“向虚假的供应商发出订货单”这种舞弊行为,下列哪项控制程序最没效?()
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以下哪项控制措施能防止由独立承包商开具的费用账单所引起的纠纷?()
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公司规定,必须从经过审批的卖方清单上的供应商处进行采购,这是以下哪种控制的范例?()
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公司规定的必须从经过审批的卖方清单上的供应商处进行采购,是以下选项中的哪种控制()
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某经理填制并签发了一张支票给虚构的供应商付款,然后将款项存入其个人银行账户。以下哪项内部控制措施能最有效地防止,或至少发现该贪污行为?()
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一份调查问卷由一系列为防止或检测每种类型的交易中可能发生的错误和舞弊通常所需的控制有关问题组成。以下哪项不是这样一份调查问卷的优点?()
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某财务总监发现有一个竞争者似乎能接触到该公司的定价信息。内部审计师认为信息泄漏是在数据从分公司向总公司进行电子传输时发生的。下列哪项控制措施能最有效地防止信息泄漏?()
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以下哪项措施能够防止接收未订购的货物:()
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