A稽核整改意见书
B稽核工作建议书
C稽核风险提示书
D稽核事实确认书
审计稽核部分管领导签字确认后,现场稽核报告报送()。
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在审计过程中,被稽核单位对所提供的有关报表、报告和其他资料的真实性不用承担责任。
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审计稽核部对合规风险管理政策、程序和具体的操作规程及其运作情况进行独立评估,并将评估结果报告董事会和高级管理层。
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个人征信报告中,包含个人基本信息和个人信贷交易信息两部分,其中个人信贷交易信息是指自然人在()中形成的交易记录。
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将审计报告分为简式审计报告和详式审计报告两种,是按()标准划分的。
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按照《审计稽核基本制度》的稽核程序要求,经农商行领导签发的稽核整改意见书,送达被稽核单位后,被稽核单位必须认真执行,并按要求于()个工作日内向审计稽核部书面报告整改情况。
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内部审计报告应当包括审计概况、审计结论()。
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授信审查报告提出防范风险的措施包括()等。
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个人信用报告信息主要包括()等。
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