A确认业务活动信息的真实性
B分析潜在的差异和漏洞
C发现差异
D发现不合法和不合规行为的线索
内部审计人员执行分析程序发现差异时,应当采用一定的方法进行调查和评价,包括()。
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内部审计人员执行分析程序了解被审计事项的基本情况,确定审计重点,这一执行分析程序的阶段是()。
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根据《分析程序准则》,分析程序所使用的信息按其存在的形式划分,不包括下列哪项内容()。
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根据《信息系统审计准则》,组织信息技术管理的主要目标不包括()。
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内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
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内部审计人员在实施抽样过程中,由于抽样过程没有按照规范程序执行造成的风险是指()。
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商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对差错进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。
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审计师审计应收票据的目标包括确定应收票据是否存在,确定应收票据是否归被审计单位所有,应收票据的准确回收期限
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信息技术风险是指组织在()和信息技术运用过程中产生的、可能影响组织目标实现的各种不确定因素。
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