A审计不能依赖被审计单位的内部控制
B控制风险可能为零
C审计必须实施或多或少的内部控制测试
D审计必须实施或多或少的实质性审查
被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有()。
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审计人员对应付账款内部控制评测之后,初步判断存在舞弊问题,为了进一步加以证实,最佳的抽查方法是()。
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审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是()。
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用简洁的文字对被审计单位内部控制的调查结果加以叙述的方法是()。
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对财务报告内部控制测评时,下列属于审计人员应执行的测评程序是()
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审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是()。
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审计人员对被审计单位进行内部控制测试的工作属于()
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在出具审计报告时,应如何考虑舞弊事件对审计意见的影响?
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对审计目标的确定有最直接影响的是()。
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