A对
B错
商业银行应建立合规管理部门与内部审计部门在合规管理方面的协作机制。
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县(市、区)信用联社(合作银行、农商银行)审计监督部门主要负责人原则上需大专及以上学历,或相关专业技术职务中级以上,从事审计、会计或金融工作()以上。
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商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的横向管理。
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商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。
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商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对差错进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。
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各银行业金融机构要成立信息安全领导机构,由合规部门、风险管理部门、信息科技部门及相关业务部门负责人共同组成,负责重大信息安全事项的决策和审批。
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内部审计部门对年度预期要完成的审计工作或具体审计项目必须事先编制()。
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农村中小金融机构内部审计部门应对董(理)事会负责。
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审计部门根据经济责任审计事项,组成审计组,审计组由以下人员组成()。
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