A商户类型
B经营范围
C登记装机地址
D刷卡交易量
收单机构应开展对特约商户交易的非现场监测,发现以下情况,要及时进行调查处理()。
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内部审计人员执行分析程序发现差异时,应当采用一定的方法进行调查和评价,包括()。
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审计组应根据(),拟定审前调查提纲,认真开展审前调查,充分了解被审计单位的现状,并落实审计人员记录审前调查情况和审计重点。
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信息科技审计应以()为导向,实施过程中可采取问卷调查、人员访谈、文档和记录核查、技术测试等方法。
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审计人员向有关单位和个人进行调查询问取得的审计证据,不能取得提供者签章的,由审计人员注明原因,并由()签字予以证明。
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对审计中涉及的特定事项,审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料;也可向有关单位和个人进行调查,取得相关证明材料。
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对经人工分析仍无法判断的疑似风险商户,应根据商户入网时留下的联系电话,核实涉嫌交易,并采取相应的控制措施,对()警报涉及的商户应尤为关注。
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下列属于审计调查内容的有()。
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征信调查岗不得兼任()。
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